1.3. Arstiteaduskond
PS - psühhiaatriakliinik
Töötajaid : 14 Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti : 10
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus 103 953 142 504 0 142 504 142 504 100,0 246 457 180 024 73,0
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine 0 8 475 0 8 475 0 0,0 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täienduskoolitus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 103 953 150 979 0 150 979 142 504 94,4 246 457 180 024 73,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 16 591 65 680 0 65 680 65 680 100,0 82 271 74 692 90,8
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa 0 0 0 0 0 *** 0 -15 642 ***
2.4. Teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5. Välislepingud- ja grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.6. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
            2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.7.3. Infrastruktuuri programmid 0 34 001 0 34 001 0 0,0 0 23 710 ***
Kokku tulud teadustegevusest 16 591 99 681 0 99 681 65 680 65,9 82 271 82 761 100,6
3.   Muud tulud 0 0 0 0 0 *** 0 5 100 ***
      Arengufondi eraldis 0 -1 970 0 -1 970 -1 970 100,0 -1 970 -1 970 100,0
Tegevustulud kokku 120 545 248 689 0 248 689 206 214 82,9 326 758 265 915 81,4
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 61 824 174 586 0 236 410 206 591 221 842 107,4 -15 252  
   1.1. Palgakulud 46 000 129 900 0 175 900 153 713 164 751 107,2 -11 037  
   1.2. Sotsiaalmaksud 15 180 42 867 0 58 047 50 725 54 786 108,0 -4 061  
   1.3. Töötuskindlustus 644 1 819 0 2 463 2 152 2 306 107,1 -154  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 3 500 4 400 0 7 900 7 148 2 071 29,0 5 078  
3. Kantselei- ja majanduskulud 23 161 25 255 0 48 416 44 102 19 104 43,3 24 998  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 -7 778 0,0 7 778  
5. Transpordikulud 460 0 0 460 460 76 16,5 384  
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 1 600 1 500 0 3 100 2 844 0 0,0 2 844  
7. Investeeringud põhivarasse 30 000 34 001 0 64 001 58 194 30 600 52,6 27 594  
8. Muud tegevuskulud 0 8 948 0 8 948 7 419 0 0,0 7 419  
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
8.2. Muud tegevuskulud 0 8 948 0 8 948 7 419 0 0,0 7 419  
10.Üldkulude eraldis 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
Tegevuskulud kokku 120 545 248 689 0 369 234 326 758 265 915 81,4 60 844